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質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告 受控編號(hào) 共 3頁(yè)第 1頁(yè) 內(nèi)審報(bào)告編號(hào) 審核日期 編制人 編制日期 審核目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性和有效性 審核范圍 公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門(mén)及要素 審核依據(jù) 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)審準(zhǔn)則》 、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)等 審核組成員 組長(zhǎng): 審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題綜述 : 本次體系審核是根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)審準(zhǔn)則》 、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等 文件開(kāi)展的 2014年內(nèi)部審核。 一、 質(zhì)量體系內(nèi)部審核概述 本公司成立的內(nèi)審小組在各科室配合下,按內(nèi)部審核計(jì)劃安排,分別到各科 室、現(xiàn)場(chǎng),采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法,對(duì)設(shè)備、環(huán) 境、人員等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組審核了業(yè)務(wù)室、檢測(cè)一室、檢測(cè)二室 共 3個(gè)科室,審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已向有關(guān)科室指明, 并由他們確認(rèn), 就不符 合項(xiàng)與受審部門(mén)商討了糾正措施和方法。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)
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XX 監(jiān)理公司內(nèi)部審核報(bào)告 表號(hào) 編號(hào): 受審核部門(mén) 審核組長(zhǎng) 審核員 審核日期 上次審核日期 審核目的:檢查管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性、充分性。 審核范圍:共 X個(gè)公司管理部門(mén)及工程監(jiān)理部的活動(dòng)工作現(xiàn)場(chǎng)。 審核依據(jù) :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系的管理手冊(cè)、程序文件等體系文件及相關(guān)法律法 規(guī)及其他要求。 審核情況 / 結(jié)論: 根 據(jù) 公司 XX年 度 內(nèi)審 計(jì)劃的 安排 ,公 司 本 次內(nèi)審 共組建 X 個(gè)審核 組分 別 于 XX年 XX月— XX年 XX月 對(duì)本公 司依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201
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