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內(nèi)部審計是強化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督不可缺少的制衡機制,一方面能夠保證企業(yè)會計資料的準(zhǔn)確、可靠,保障資產(chǎn)的安全完整.另一方面通過對經(jīng)濟活動進(jìn)行全面、經(jīng)常、及時監(jiān)督,保證企業(yè)內(nèi)部控制逐步完善。目前.我國企業(yè)內(nèi)部審計存在的問題,主要是內(nèi)部審計監(jiān)督尚未成為大多數(shù)企業(yè)的內(nèi)在需要、內(nèi)審不力、審計人員素質(zhì)較差。這就需要切實加強企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督。
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